Faktúra č. 12/19/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 374,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/131
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/131 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 373,62 € 23.04.2019 27.04.2019 Objednávka
Tlačiť