Faktúra č. 12/19/0083

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0083
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 05.04.2019
  • Celková hodnota: 1 341,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/101,103
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť