Faktúra č. 12/19/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 213,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/067
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/12/067 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 213,31 € 25.02.2019 05.03.2019 Objednávka
Tlačiť