Faktúra č. 12/19/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 2 363,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/024,039
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť