Faktúra č. 12/19/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 17.01.2019
  • Celková hodnota: 1 568,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/012,14
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť