Faktúra č. 12/19/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/19/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 10.01.2019
  • Celková hodnota: 907,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/12/002,007
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť