Faktúra č. 12/18/0304

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 97,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/390
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/390 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 97,04 € 20.12.2018 04.01.2019 Objednávka
Tlačiť