Faktúra č. 12/18/0302

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0302
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 28.12.2018
  • Celková hodnota: 57,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/370,389
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť