Faktúra č. 12/18/0267

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0267
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup ovocia a zeleniny
  • Dátum doručenia: 19.11.2018
  • Celková hodnota: 660,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/338
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/338 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 657,04 € 12.11.2018 17.11.2018 Objednávka
Tlačiť