Faktúra č. 12/18/0240

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0240
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 22.10.2018
  • Celková hodnota: 488,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/309
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/309 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 486,35 € 15.10.2018 25.10.2018 Objednávka
Tlačiť