Faktúra č. 12/18/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 22.10.2018
  • Celková hodnota: 919,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/305,308
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť