Faktúra č. 12/18/0232

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0232
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 15.10.2018
  • Celková hodnota: 569,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/301
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/301 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 572,40 € 08.10.2018 17.10.2018 Objednávka
Tlačiť