Faktúra č. 12/18/0220

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 02.10.2018
  • Celková hodnota: 1 980,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/275
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/275 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 973,94 € 17.09.2018 02.10.2018 Objednávka
Tlačiť