Faktúra č. 12/18/0173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 03.07.2018
  • Celková hodnota: 1 083,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/219
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/219 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 023,16 € 18.06.2018 03.07.2018 Objednávka
Tlačiť