Faktúra č. 12/18/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota: 1 670,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/175,187,194
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť