Faktúra č. 12/18/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 31.05.2018
  • Celková hodnota: 537,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/168
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/168 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 537,78 € 11.05.2018 21.05.2018 Objednávka
Tlačiť