Faktúra č. 12/18/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 21.05.2018
  • Celková hodnota: 513,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/173
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/173 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 511,84 € 14.05.2018 21.05.2018 Objednávka
Tlačiť