Faktúra č. 12/18/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 16.05.2018
  • Celková hodnota: 43,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/172
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/172 Nákup minerálnej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 43,20 € 11.05.2018 17.05.2018 Objednávka
Tlačiť