Faktúra č. 12/18/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 23.04.2018
  • Celková hodnota: 538,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť