Faktúra č. 12/18/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 19.03.2018
  • Celková hodnota: 586,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/101
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/101 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 588,28 € 12.03.2018 17.03.2018 Objednávka
Tlačiť