Faktúra č. 12/18/0070
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: GUNAREX s.r.o.
- IČO: 50576216
- Adresa: Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 12/18/0070
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 19.03.2018
- Celková hodnota: 586,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/12/101
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/101 | Nákup ovocia a zeleniny | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 588,28 € | 12.03.2018 | 17.03.2018 | Objednávka |