Faktúra č. 12/18/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 306,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/075
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/075 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 306,09 € 21.02.2018 24.02.2018 Objednávka
Tlačiť