Faktúra č. 12/18/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 25.01.2018
  • Celková hodnota: 1 420,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/023,026
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť