Faktúra č. 12/18/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/18/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 26.01.2018
  • Celková hodnota: 214,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/007
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/007 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 214,37 € 04.01.2018 11.01.2018 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť