Faktúra č. 12/17/0254

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0254
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.11.2017
  • Celková hodnota: 657,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/320
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/12/320 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GUNAREX s.r.o. 50576216 656,74 € 27.11.2017 02.12.2017 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť