Faktúra č. 12/17/0236

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0236
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup ovocia a zeleniny
  • Dátum doručenia: 13.11.2017
  • Celková hodnota: 745,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/290,297
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť