Faktúra č. 12/17/0194

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0194
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 25.09.2017
  • Celková hodnota: 835,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/236
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/12/236 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HISPA SK s.r.o. 46307222 836,04 € 18.09.2017 26.09.2017 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť