Faktúra č. 12/17/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 04.07.2017
  • Celková hodnota: 147,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/195
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/12/195 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ING. OROSOVÁ MÁRIA, PEKÁREŇ ŠARIŠ 43485979 148,22 € 21.06.2017 01.07.2017 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť