Faktúra č. 12/17/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup ovocia a zeleniny
  • Dátum doručenia: 26.06.2017
  • Celková hodnota: 331,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/193
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/12/193 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HISPA SK s.r.o. 46307222 332,97 € 19.06.2017 24.06.2017 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť