Faktúra č. 12/17/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 07.06.2017
  • Celková hodnota: 240,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/153,161
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť