Faktúra č. 12/17/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 18.05.2017
  • Celková hodnota: 195,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť