Faktúra č. 12/17/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 21.04.2017
  • Celková hodnota: 172,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/107
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/12/107 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ING. OROSOVÁ MÁRIA, PEKÁREŇ ŠARIŠ 43485979 172,74 € 11.04.2017 19.04.2017 Ing.Vladimír Čaja ZT TEČ Objednávka
Tlačiť