Faktúra č. 12/17/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 10.02.2017
  • Celková hodnota: 481,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/36,37
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť