Faktúra č. 12/17/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup ovocia a zeleniny
  • Dátum doručenia: 30.01.2017
  • Celková hodnota: 101,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť