Faktúra č. 12/17/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 26.01.2017
  • Celková hodnota: 378,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť