Faktúra č. 12/17/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/17/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup ovocia a zeleniny
  • Dátum doručenia: 16.01.2017
  • Celková hodnota: 795,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/01,17/12/04
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť