Faktúra č. 12/16/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/16/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup ovocia a zeleniny
  • Dátum doručenia: 06.06.2016
  • Celková hodnota: 699,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/241,242/16
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť