Faktúra č. 12/16/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/16/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup ovocia a zeleniny
  • Dátum doručenia: 21.03.2016
  • Celková hodnota: 585,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/136,139,141,146,148/16
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť