Faktúra č. 12/16/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/16/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup pekárenských výrobkov
  • Dátum doručenia: 17.03.2016
  • Celková hodnota: 428,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/108/16
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/108/16 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ING. OROSOVÁ MÁRIA, PEKÁREŇ ŠARIŠ 43485979 430,50 € 10.03.2016 10.03.2016 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť