Faktúra č. 12/16/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/16/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup ovocia a zeleniny
  • Dátum doručenia: 11.01.2016
  • Celková hodnota: 166,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/16,5/16
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť