Faktúra č. 12/15/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/15/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup pekárenských výrobkov
  • Dátum doručenia: 13.11.2015
  • Celková hodnota: 347,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 509/15
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
509/15 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ING. OROSOVÁ MÁRIA, PEKÁREŇ ŠARIŠ 43485979 350,38 € 10.11.2015 11.11.2015 Ing.Vladimír Čaja ZR TEČ Objednávka
Tlačiť