Faktúra č. 12/14/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/14/0003
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.01.2014
  • Celková hodnota: 823,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť