Faktúra č. 12/13/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/13/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potr. pre škol.jedáleň
  • Dátum doručenia: 16.12.2013
  • Celková hodnota: 1 112,18 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť