Faktúra č. 12/13/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/13/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potr. pre škol.jedáleň
  • Dátum doručenia: 02.07.2013
  • Celková hodnota: 1,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2013
  • Poznámka:
Tlačiť