Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0228 elektromateriál/miestnosť I 07/oprava rozvodov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 329,30 € 26.09.2024 09.10.2024 Faktúra
82/24/0269 ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/0220 nové zámky a vložky PV/ výmena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 188,70 € 19.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/0221 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 39,65 € 20.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/0222 elektromateriál/úprava RIS skrine Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 144,23 € 20.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/0224 elektromateriál/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 122,29 € 23.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/0225 elektromateriál/stolárska dielňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 677,96 € 25.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/230 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 381,60 € 04.10.2024 10.10.2024 Objednávka
13/24/228 Nákup upínacieho popruhu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 35,80 € 30.09.2024 10.10.2024 Objednávka
13/24/229 Nákup darčekových predmetov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ImperialMedia s.r.o. 27737683 199,65 € 01.10.2024 10.10.2024 Objednávka
82/24/073 Servisná prehliadka - HYUNDAI i30 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Motor - Car Prešov, s. r. o. 36458236 322,81 € 03.10.2024 10.10.2024 Objednávka
13/24/225 Nákup farby a brúsneho papiera - ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 80,80 € 27.09.2024 10.10.2024 Objednávka
13/24/226 Nákup náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 119,80 € 27.09.2024 10.10.2024 Objednávka
13/24/227 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 592,61 € 27.09.2024 10.10.2024 Objednávka
13/24/222 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 136,53 € 05.09.2024 10.10.2024 Objednávka
82/24/0278 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, dokumentácia PZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 600,00 € 04.10.2024 11.10.2024 Faktúra
13/24/0229 náradie/dielňa č. 072 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 592,61 € 27.09.2024 11.10.2024 Faktúra
13/24/0231 náradie/dielňa č. 070 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 119,80 € 27.09.2024 11.10.2024 Faktúra
13/24/0232 vodoinštalačný materiál/opravy ŠI a Š Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 136,53 € 30.09.2024 11.10.2024 Faktúra
13/24/231 Reklamná plachta - ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLD, s.r.o. 47512768 67,20 € 30.09.2024 11.10.2024 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »