Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/004 Renovácia mramorovej podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Got to be s. r. o. 55868649 1 624,00 € 22.01.2024 07.02.2024 Objednávka
82/24/0017 renovácia mramorovej podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Got to be s. r. o. 55868649 1 624,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Faktúra
K/07/2024 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Sajmon Sales s.r.o. 55866794 Nájmy a prenájmy 255,00 € 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/24/050 Nákup chladničky 600l - ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APD-Company s. r. o. 55488749 1 328,80 € 08.03.2024 09.03.2024 Objednávka
13/24/0053 Chladnička R 600L Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APD-Company s. r. o. 55488749 1 328,80 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0116 kontrola detektorov úniku plynu v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 26.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/029 Kontrola a nastavenie detektorov úniku plynu - kotolňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 24.04.2024 07.05.2024 Objednávka
2/2024/RÚŠS DOHODA o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaže "Stredoškolská odborná činnosť - SOČ" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Iné 0,00 € 10.01.2024 30.06.2024 10.01.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/24/015 Kovanie + príslušenstvo ku kuchynskej linke v zmysle CP. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 950,75 € 29.01.2024 15.02.2024 Objednávka
13/24/0031 kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 958,48 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
13/24/0102 kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 440,56 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0103 kovanie s príslušenstvom/kancelársky nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 112,11 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/098 Kovanie + príslušenstvo ku kuchynskej linke Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 440,56 € 22.04.2024 27.04.2024 Objednávka
13/24/101 Kovanie + príslušenstvo - kancelársky nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 112,11 € 24.04.2024 27.04.2024 Objednávka
82/24/0059 poplatok za expedovanie ES kariet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 6,96 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0067 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 710,75 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0097 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 757,61 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/23/0355 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 769,25 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/24/0025 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 646,40 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
K/05/2024 Zmluva o prenájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Veľký šariš 52549313 Nájmy a prenájmy 0,00 € 21.02.2024 30.06.2024 21.02.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »