Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
U/02/2024 Zmluva o prenájme izby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Peter Rostocký Nájmy a prenájmy 525,00 € 14.03.2024 30.06.2024 15.03.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
T/05/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Harčarík Nájmy a prenájmy 0,00 € 15.03.2024 30.06.2024 18.03.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Ukončenie zmluvy č. U/02/2024 o prenájme izby Ukončenie zmluvy č. U/02/2024 o prenájme izby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Peter Rostocký Nájmy a prenájmy 0,00 € 22.04.2024 24.04.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
I/02/2024 Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MUDr. Róbert Repeľ Nájmy a prenájmy 0,00 € 23.04.2024 30.06.2024 25.04.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
K/01/2024 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Marek Timko Nájmy a prenájmy 255,00 € 25.04.2024 26.04.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
T/04/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Demjanovič Nájmy a prenájmy 0,00 € 26.02.2024 31.05.2024 27.02.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/24/026 Účasť na porade riaditeľov, Ing. Janka Galdunová, v termíne 04. - 05. 04. 2024 - balík služieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 03.04.2024 16.04.2024 Objednávka
82/24/0096 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0109 Porada ekonómov - Ing. Hámorová, CP č. 141 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
Zmluva o ubytovaní v Školskom internáte pri SOŠ technickej v Prešove Zmluva o ubytovaní v Školskom internáte pri SOŠ technickej v Prešove Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Centrum pre deti a rodiny Svidník 00188298 Iné 160,00 € 12.02.2024 04.03.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/24/001 Ubytovanie pre 6 osôb v termíne 19. -22.03.2024 - Incheba Coneco výstava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) 00211087 711,00 € 10.01.2024 11.01.2024 Objednávka
82/24/0003 RAP 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/24/0002 RAP - Zverejňovanie r.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/24/007 Školenie iSPIN - Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 22.01.2024 25.01.2024 Objednávka
82/24/0006 servisné práce 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
82/24/0013 školenie iSPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 08.02.2024 Faktúra
82/24/0085 servisné práce 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
13/24/061 Materiál na servis kosačky Husquarna Rider 11C - podľa priloženej žiadanky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 728,50 € 19.03.2024 26.03.2024 Objednávka
13/24/0072 materiál na servis kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 728,50 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0020 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »