Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/26/0059 pranie a prenájom rohože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 33,26 € 09.03.2026 11.03.2026 Faktúra
13/26/0065 oprava nábytku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 95,70 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
13/26/0064 rigips - stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 4,88 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
2026/42/ZoD Zmluva o dielo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 Stavebné práce, opravárenské práce 41 683,72 € 04.03.2026 15.05.2026 04.03.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
82/26/0052 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 65,77 € 03.03.2026 10.03.2026 Faktúra
82/26/0054 Nákup PHM od 16. - 28.02.2026, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 143,15 € 03.03.2026 10.03.2026 Faktúra
12/26/0051 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 975,66 € 02.03.2026 10.03.2026 Faktúra
82/26/0050 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martina Tabačková 40150798 784,11 € 27.02.2026 04.03.2026 Faktúra
26/12/059 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 412,74 € 26.02.2026 03.03.2026 Objednávka
26/12/062 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,68 € 26.02.2026 03.03.2026 Objednávka
13/26/0055 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Peter Semanič - STERIMOB 10733655 15,94 € 26.02.2026 11.03.2026 Faktúra
82/26/0049 oprava chladničky Nord Line Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MARTON Július MARTON SERVIS 14359944 71,34 € 25.02.2026 02.03.2026 Faktúra
05764/2026 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801 Iné 139 514,40 € 25.02.2026 04.03.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
13/26/0056 ostatný materiál a čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 327,59 € 25.02.2026 09.03.2026 Faktúra
13/26/0057 ostatný materiál a čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 217,17 € 25.02.2026 09.03.2026 Faktúra
13/26/0050 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 378,64 € 25.02.2026 11.03.2026 Faktúra
13/26/0051 nákup elektro tovaru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 141,92 € 25.02.2026 11.03.2026 Faktúra
13/26/0053 montážny materiál/kuchynské linky ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 450,17 € 24.02.2026 02.03.2026 Faktúra
13/26/0049 utierky impulse , mydlo tork Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 150,00 € 24.02.2026 09.03.2026 Faktúra
13/26/0052 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 913,48 € 24.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »