Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25/12/094 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 075,15 € 01.04.2025 16.04.2025 Objednávka
82/25/0097 spotreba plynu v ŠJ 04/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 103,00 € 01.04.2025 01.05.2025 Faktúra
12/25/0084 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 830,62 € 31.03.2025 29.04.2025 Faktúra
13/25/131 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 512,07 € 31.03.2025 14.05.2025 Objednávka
13/25/096 Nákup spotrebného materiálu - údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 27,10 € 31.03.2025 03.04.2025 Objednávka
13/25/097 Nákup elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 101,94 € 31.03.2025 03.04.2025 Objednávka
13/25/098 Nákup rokovacích stoličiek - kancelária ZRTV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 220,00 € 31.03.2025 03.04.2025 Objednávka
2025/24/RZ Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "školský nábytok" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 Iné 3 265,99 € 31.03.2025 31.12.2025 07.04.2025 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
13/25/103 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 111,04 € 31.03.2025 09.04.2025 Objednávka
12/25/0080 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 430,50 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
82/25/0093 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 117,00 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
12/25/0081 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 076,05 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
82/25/0092 užívanie rozvodných sietí 03/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 170,76 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
12/25/0082 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 198,43 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
12/25/0083 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 745,80 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
82/25/038 Dodávka a montáž hliníkových žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 198,28 € 31.03.2025 12.04.2025 Objednávka
82/25/0094 podané občerstvenie/SOČ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 130,90 € 31.03.2025 17.04.2025 Faktúra
13/25/095 Nákup záhradníckych prostriedkov na ošetrovanie trávnatej plochy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SADEX Green solutions s. r. o. 51129191 494,30 € 28.03.2025 02.04.2025 Objednávka
25/12/092 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 830,85 € 28.03.2025 02.04.2025 Objednávka
82/25/0091 pranie a prenájom rohože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 31,93 € 28.03.2025 10.04.2025 Faktúra