Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0048 kontrola HP, hydrantu, Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0047 kontrola HP, hydrantu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 191,40 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0046 kontrola HP, hydrantu, nový HP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 342,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0045 kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí, nový HP a piktogramy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 429,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
RZ/03/2024 Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "Toaletný papier a utierky do zásobníkov" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 Iné 4 296,30 € 26.02.2024 31.12.2024 26.02.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
T/04/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Demjanovič Nájmy a prenájmy 0,00 € 26.02.2024 31.05.2024 27.02.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/24/014 Kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov a požiarnych dverí - škola,Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 429,60 € 26.02.2024 28.02.2024 Objednávka
82/24/015 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - dielne, Bardejovská 24, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 342,60 € 26.02.2024 28.02.2024 Objednávka
82/24/016 Kontrola hydrantu a hasiacich prístrojov - kuchyňa/jedáleň Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 26.02.2024 28.02.2024 Objednávka
82/24/017 kontrola hasiaceho prístroja a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 191,40 € 26.02.2024 28.02.2024 Objednávka
82/24/0050 EduPage eGovernment modul Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 288,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0046 plášte na kolesá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 František Martinko - FEMAP 45712425 150,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Faktúra
13/24/0047 toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 46,08 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0044 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 492,33 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
82/24/0044 oprava el.motora píly Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PUMPEG, s.r.o. 36498599 376,08 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
82/24/0043 oprava el.motora na predrez Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PUMPEG, s.r.o. 36498599 126,34 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
12/24/0043 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 452,16 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
13/24/044 Nákup plášťov na kolesá - prívesný vozík, kosačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 František Martinko - FEMAP 45712425 150,00 € 22.02.2024 24.02.2024 Objednávka
82/24/012 Oprava elektrického motora Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PUMPEG, s.r.o. 36498599 126,34 € 22.02.2024 24.02.2024 Objednávka
82/24/013 Oprava elektrického motora píly Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PUMPEG, s.r.o. 36498599 376,08 € 22.02.2024 24.02.2024 Objednávka