I/01/2024 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Súkromné centrum voľného času ELBA |
42232244 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/24/0050 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,65 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0057 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0051 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
238,20 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0060 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 689,87 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0052 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
152,28 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0058 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 489,54 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
270,72 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/048 |
Nákup xerox papiera a zápisníka bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
238,20 € |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0056 |
tankovanie, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
157,45 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0052 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/049 |
Spotrebný materiál na odborný výcvik - výroba obvodov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
152,28 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 203,79 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0054 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
451,87 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0053 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 476,03 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0051 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
575,46 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |